用友t3怎么取消应收冲预收用友u8怎么取消应收冲应付

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用友软件T3年度结转前用自己结转本年利润吗年度结转是把上一年度的数据结转到下年度期初数,所以本年利润利润分配等需要全部完成,所有的会计凭证全部记账,审核无误。

另外年度结转前要把需要调整的业务也都处理完,比如应收预收调整,现金银行对账,营业外收支,税收调整等一系列全部完成,然后才年度结转。

用友应收冲应收怎么用用友应收冲应收是用友ERP中的一项财务处理功能,具体用法是对已经生成的应收账款与应收冲账记录进行关联,以实现准确核对实收实付款项,同时调整应收账款余额。在使用该功能时需要注意,应先对冲红字发票,再进行应收冲应收操作,以确保财务数据的准确性。此外,用友应收冲应收还可以辅助核算公司的应收账款、坏账率等财务指标。

不符合核销规则条件怎么办如果不符合核销规则条件,首先需要仔细阅读相关规定并了解哪些条件不符合。

其次,可以考虑联系相关部门或客服进行咨询,了解是否可以申请例外或是否有其他解决方案。同时,也要确保自己的信息和凭证是真实和完整的,以免因为错误或不完整信息导致不符合规则。最后,如果没有其他可行的解决办法,需要重新评估自己的情况,看是否有其他途径可以达到相同目的。

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